Orden de Compra. Nº3220-11118-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-11082-L108"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-11118-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-11082-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3220-11082-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-K
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 104120
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carmel
Razón Social Comercial San José S.A.
R.U.T. 99.579.270-2
Sucursal Carmel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad adqusicion de cortinas de acuerdo a anexo adjunto $ 548.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.000 $ 548.000
Total Neto $ 548.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.120
TOTAL OC $ 652.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.