Orden de Compra. Nº3220-153-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-28-L113"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-153-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-28-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3220-28-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 427500
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CLAUSULA CONTRATO

CONTRATO SE HARA EFECTIVO CON LA EMANACION Y POSTERIOR ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WINDLED AUSTRAL S.A.
Razón Social ENERGIAS RENOVABLES WINDLED AUSTRAL S.A.
R.U.T. 76.141.024-5
Sucursal WINDLED AUSTRAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos5UnidadLED EQUIVALENTE A OUTDOOR PARA ENGALANADO ELÉCTRICO PARA RH HUASCAR. SE ADJUNTA ANEXO TÉCNICO, ANTE DUDAS CONTACTAR AL SR. SAMUEL AGUILERA AL FONO 041-2745520.  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
Total Neto $ 2.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 427.500
TOTAL OC $ 2.677.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.