Orden de Compra. Nº3220-19-SE19 "ARRIENDO DE BANDEJAS DIMACOFI COLOR"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-19-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BANDEJAS DIMACOFI COLOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 38361,96523002
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro15684UnidadCOPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATOCOSTO VARIABLE POR COPIA/ IMPRESION, DE MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO SEGMENTO 3, SEGUN LETRA W.- "BASES TÉCNICAS". SE HACE PRESENTE QUE EL VALOR COPIA/ IMPRESION, EXCEPTO EL PAPEL, DEBE INCLUIR: INSUMOS, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, SERVICIO TÉCNIC $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.052 $ 52.653
82121702
Servicios de copias a color1059UnidadCOPIAS CONTADORES COLOR DE ACUERDO A CONTRATOCOPIAS CONTADORES COLOR DE ACUERDO A CONTRATO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.416 $ 25.394
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1MesCARGO FIJO MENSUAL DE ACUERDO A CONTRATOCOPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO $ 123.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.857 $ 123.857
Total Neto $ 201.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.362
TOTAL OC $ 240.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.