Orden de Compra. Nº
3220-347-AG21
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MATERIALES PARA MANTENCIÓN MUSEO SANTUARIO CUNA DE PRAT
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Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3220-347-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCIÓN MUSEO SANTUARIO CUNA DE PRAT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T.
61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T.
61.102.021-k
Dirección de Facturación
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna
Talcahuano
Impuesto
94744,72780394
Dirección de Envío de la Factura
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
4407947K
Razón Social
MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T.
4.407.947-K
Sucursal
4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
10
Unidad
OLEO BRILLANTE TRICOLOR BLANCO PERFECTO GALON
OLEO BRILLANTE TRICOLOR BLANCO PERFECTO GALON
$ 22.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.690
$ 222.689
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR TINETA BLANCO
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR TINETA BLANCO
$ 86.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.774
$ 172.773
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
GUANTE CABRITILLA
GUANTE CABRITILLA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Unidad
CINTA ENMASCARAR TIGRE 50MMX50MT
CINTA ENMASCARAR TIGRE 50MMX50MT
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.647
11101502
Esmeril
1
Unidad
ESMERIL ANGULAR 4 1/2 750 WTS EINHELL
ESMERIL ANGULAR 4 1/2 750 WTS EINHELL
$ 26.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.303
$ 26.303
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad
GUANTES DE ULE VIRUTEX TALLA L
GUANTES DE ULE VIRUTEX TALLA L
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.664
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA IP ECOSA
BROCHA IP ECOSA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.942
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
DILUYENTE SINTÉTICO MOHICAN
DILUYENTE SINTÉTICO MOHICAN
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.824
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO LIZCAL 23CM TERMOFUSIONADO
RODILLO LIZCAL 23CM TERMOFUSIONADO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
Total Neto
$ 498.656
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.745
TOTAL OC
$ 593.401
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.