Orden de Compra. Nº3220-382-AG26 "MATERIALES PARA CURSO CENTINELA (SEZONA)"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-382-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CURSO CENTINELA (SEZONA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 61459,68
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TOBAL SPA
Razón Social COMERCIAL TOBAL SPA
R.U.T. 77.156.141-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TOBAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORN DRYWALL ZINC MADERA 6X1 100UN  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORN DRYWALL ZINC MADERA 8X2 1/2 100UNTORN DRYWALL ZINC MADERA 8X2 1/2 100UN $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
30103601
Vigas de madera10UnidadPINO 2X2 BRUTO VERDE 3.2MTPINO 2X2 BRUTO VERDE 3.2MT $ 2.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
46181802
Lentes de protección100UnidadANTIPARRAS DE SEGURIDADANTIPARRAS DE SEGURIDAD $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
46181901
Protectores de oídos300UnidadTAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA 3MTAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA 3M $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900
31201515
Cintas de papel2UnidadCINTA MASKING 48MM X 40CINTA MASKING 48MM X 40 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
30103605
Tablas de madera2UnidadDUROLAC BLANCO 2.8MM 152X244DUROLAC BLANCO 2.8MM 152X244 $ 16.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.694 $ 33.694
47132102
Kits de limpieza de uso general8KitKIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTOS 11 PIEZASKIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTOS 11 PIEZAS $ 16.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.432 $ 131.432
Total Neto $ 323.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.460
TOTAL OC $ 384.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.