Orden de Compra. Nº3220-423-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-423-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 66164,65
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4407947K
Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES
R.U.T. 4.407.947-K
Sucursal 4407947K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181601
Aceites sintéticos30UnidadACEITE IMPREGNANTE DIDEVEL 1 LTACEITE IMPREGNANTE DIDEVEL 1 LT $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.510 $ 60.504
31211904
Brochas10UnidadBROCHA COBRA 3 PBROCHA COBRA 3 P $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 12CM SINTETICO HFULLRODILLO CHIPORRO 12CM SINTETICO HFULL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211502
Pinturas de base acuosa3UnidadESMALTE AGUA TRICOLOR TINETA BLANCOESMALTE AGUA TRICOLOR TINETA BLANCO $ 86.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.161 $ 259.161
Total Neto $ 348.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.165
TOTAL OC $ 414.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.