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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3220-497-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASES Y LOGOS VEHICULARES BASE NAVAL DE THNO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.021-k |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
45220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-10-2020 |
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Proveedor |
Patricia Elizabeth |
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Razón Social |
PATRICIA ELIZABETH MOLINA MATAMALA SERVICIOS DE IM
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R.U.T. |
76.728.865-4 |
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Sucursal |
Patricia Elizabeth |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 8000 | Unidad | PASES CONTINUOS 4''X6''X1 | PASES CONTINUOS 4''X6''X1 |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 1000 | Unidad | PASES MENSUALES 2''X7,5''X1 | PASES MENSUALES 2''X7,5''X1 |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 150 | Unidad | ADHESIVOS CODIGOS QR 6X6 CM | ADHESIVOS CODIGOS QR 6X6 CM |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 238.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.220
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$ 283.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.