|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3220-511-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE BANDEJAS DIMACOFI JUNIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-75-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.102.021-k |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
42942,4684002 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
|
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 29076 | Unidad | COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO | COSTO VARIABLE POR COPIA/ IMPRESION, DE MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO SEGMENTO 3, SEGUN LETRA W.- "BASES TÉCNICAS". SE HACE PRESENTE QUE EL VALOR COPIA/ IMPRESION, EXCEPTO EL PAPEL, DEBE INCLUIR: INSUMOS, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, SERVICIO TÉCNIC |
$ 3,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.228
|
$ 92.315
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Mes | CARGO FIJO MENSUAL DE ACUERDO A CONTRATO | COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO |
$ 133.698,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 133.698
|
$ 133.698
|
|
|
Total Neto
|
$ 226.013
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.942
|
|
$ 268.955
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.