Orden de Compra. Nº3220-511-SE18 "ARRIENDO DE BANDEJAS DIMACOFI JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-511-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BANDEJAS DIMACOFI JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 511 del sistema afl.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 42942,4684002
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro29076UnidadCOPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATOCOSTO VARIABLE POR COPIA/ IMPRESION, DE MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO SEGMENTO 3, SEGUN LETRA W.- "BASES TÉCNICAS". SE HACE PRESENTE QUE EL VALOR COPIA/ IMPRESION, EXCEPTO EL PAPEL, DEBE INCLUIR: INSUMOS, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, SERVICIO TÉCNIC $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.228 $ 92.315
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1MesCARGO FIJO MENSUAL DE ACUERDO A CONTRATOCOPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO $ 133.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.698 $ 133.698
Total Neto $ 226.013
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.942
TOTAL OC $ 268.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.