Orden de Compra. Nº3220-587-AG25 "MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLADO DE GOTERAS EN EDIFICIO COMANDANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-587-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLADO DE GOTERAS EN EDIFICIO COMANDANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 32338
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANHER SOLUCIONES
Razón Social DANHER SOLUCIONES SPA
R.U.T. 78.118.353-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANHER SOLUCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
86131502
Pintura2TarroPINTURA ELASTICA PARA IMPERMEABILIZACION SIKAFILL 3KGPINTURA ELASTICA PARA IMPERMEABILIZACION SIKAFILL 3KG $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400
31211704
Selladores10TuboSELLADOR SIKAFLEX 11FC 300MLSELLADOR SIKAFLEX 11FC 300ML $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 170.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.338
TOTAL OC $ 202.538


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.572.366-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.