|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3220-587-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLADO DE GOTERAS EN EDIFICIO COMANDANCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.102.021-k |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
32338 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
DANHER SOLUCIONES |
|
Razón Social |
DANHER SOLUCIONES SPA
|
|
R.U.T. |
78.118.353-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DANHER SOLUCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHA 4" | BROCHA 4" |
$ 2.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.800
|
$ 13.800
|
86131502
| Pintura | 2 | Tarro | PINTURA ELASTICA PARA IMPERMEABILIZACION SIKAFILL 3KG | PINTURA ELASTICA PARA IMPERMEABILIZACION SIKAFILL 3KG |
$ 36.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.400
|
$ 72.400
|
31211704
| Selladores | 10 | Tubo | SELLADOR SIKAFLEX 11FC 300ML | SELLADOR SIKAFLEX 11FC 300ML |
$ 8.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 170.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.338
|
|
$ 202.538
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.