Orden de Compra. Nº3221-1-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3221-1-L112"
Recuerde que el responsable del pago es LST RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3221-1-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3221-1-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3221-1-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST RANCAGUA
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Valparaíso
Impuesto 50350
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WIENECKE
Razón Social WIENECKE CAMPING LTDA
R.U.T. 81.230.000-8
Sucursal WIENECKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111928
Fundas de velas1UnidadFUNDA TAPA BODEGA DE 6 X 4 Metros buque armada , CONFECCIONADA EN COBERTURA GRIS DE 10.000 DINNER, SELLADO ELECTRONICO, C/REFUERZOS Y SELLADO EN LAS ESQUINAS  $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
Total Neto $ 265.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.350
TOTAL OC $ 315.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.