Orden de Compra. Nº
3221-11-CM19
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2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
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Recuerde que el responsable del pago es LST RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3221-11-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LST RANCAGUA
Razón Social
LST RANCAGUA
R.U.T.
61.102.069-4
Dirección de Unidad de Compra
Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APORTE FISCAL LIBRE del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
LST RANCAGUA
R.U.T.
61.102.069-4
Dirección de Facturación
Molo 360 s/n Base Naval
Comuna
Talcahuano
Impuesto
136451
Dirección de Envío de la Factura
Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-LP12
80
(976997 )BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 90 X 110 CM PAQUETE 5 UNIDADES 991997
(976997) BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 90 X 110 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: CNTBOLRES4538; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.720
$ 108.720
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas
30
(975015 )MOPA LIVE FREGONA ALGODÓN CON MANGO 1 UNIDAD 990015
(975015) MOPA LIVE FREGONA ALGODÓN CON MANGO 1 UNIDAD; Código: ACCMOPALG1652; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.940
$ 47.940
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos
3
(1106947 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES 1127014
(1106947) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES; Código: QUIAMBDIN3104; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 22.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.038
$ 67.038
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas
50
(1559493 )LIMPIAVIDRIO BINGO WINDOW EXTRA CRYSTAL EFFECT 500 ML UNIDAD 1561376
(1559493) LIMPIAVIDRIO BINGO WINDOW EXTRA CRYSTAL EFFECT 500 ML UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.200
$ 44.200
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
100
(1353449 )LIMPIADOR MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE AROMA PRIMAVERA 900 ML 1379761
(1353449) LIMPIADOR MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE AROMA PRIMAVERA 900 ML ; Código: QUIBADIN4041; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.800
$ 91.800
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos
80
(1383866 )DESINFECTANTE LYSOFORM CREMA ANTIBACTERIAL 450 CC UNIDAD 1410367
(1383866) DESINFECTANTE LYSOFORM CREMA ANTIBACTERIAL 450 CC UNIDAD; Código: QUIAMBDIN4029; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.040
$ 123.040
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
1
(51095 )PANO VIRUTEX FIBRA ABRASIVA STANDAR 53132
(51095) PANO VIRUTEX FIBRA ABRASIVA STANDAR ; Código: ACCACCVAR1146; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298
$ 298
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos
50
(211533 )LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533
(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: QUICOCLAV3420; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl
60
(1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226
(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.820
$ 50.820
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
20
(1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483
(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.520
$ 123.520
Total Neto
$ 740.376
Descuento
$ 22.211
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.451
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 854.616
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.