Orden de Compra. Nº
3221-2-TD26
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3221-1-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es LST RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3221-2-TD26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3221-1-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LST RANCAGUA
Razón Social
LST RANCAGUA
R.U.T.
61.102.069-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
LST RANCAGUA
R.U.T.
61.102.069-4
Dirección de Facturación
AVENIDA JORGE MONTT S/N, MOLO 360, BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna
Talcahuano
Impuesto
571387
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA JORGE MONTT S/N, MOLO 360, BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL LAFRAN SPA
Razón Social
COMERCIAL LAFRAN SPA
R.U.T.
78.039.975-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL LAFRAN SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
1500
Botella
AGUA MINERAL VITAL 600 CC
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930.000
$ 930.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1500
Unidad
CHOCMAN
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.000
$ 435.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1500
Unidad
GALLETAS MINI SURTIDAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
50171833
Paté u otras pastas para untar
90
Unidad
PATÉ PF
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
50202304
Jugos y néctar envasados
1500
Unidad
JUGO ANDINA DEL VALLE 200 CC
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
50101634
Fruta fresca
80
kilogramo
MANZANA NATURAL
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
50101634
Fruta fresca
80
kilogramo
DURAZNO PELADO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
kilogramo
SABORIZANTE MILO
$ 8.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.000
$ 82.000
50101634
Fruta fresca
80
kilogramo
PLÁTANO AMARILLO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.000
$ 136.000
50101634
Fruta fresca
80
kilogramo
PERA NATURAL
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
50131801
Queso natural
40
Paquete
JAMÓN SANDWICH 250 GRS.
JAMÓN SANDWICH 250 GRS.
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.800
$ 72.800
Total Neto
$ 3.007.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 571.387
TOTAL OC
$ 3.578.687
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.