Orden de Compra. Nº3221-24-CM18 "FINANZAS - COCINA"
Recuerde que el responsable del pago es LST RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3221-24-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2018
Nombre de la Orden de Compra FINANZAS - COCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST RANCAGUA
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 14768,7
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
2239-7-LP12
Removedores2 (70415 )DESENGRASANTE VIRGINIA 20 LITROS 72452(70415) DESENGRASANTE VIRGINIA 20 LITROS; Código: QUICOCDEG3451; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.730 $ 77.730
Total Neto $ 77.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.769
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 92.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.