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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3221-4-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL LST-92 RANCAGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LST RANCAGUA |
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Razón Social |
LST RANCAGUA
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R.U.T. |
61.102.069-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Molo 360 s/n Base Naval |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LST RANCAGUA
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R.U.T. |
61.102.069-4 |
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Dirección de Facturación |
Molo 360 s/n Base Naval |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
143146 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Molo 360 s/n Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 1 | | (981752 )FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 1000 ML 6 UNIDADES X CAJA 997233 | (981752) FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 1000 ML 6 UNIDADES X CAJA; Código: HIPJCOGRA2692; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 53.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.882
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$ 53.882
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47131618 2239-7-LP12
| Mopas húmedas | 50 | | (1255969 )MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD 1281978 | (1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD; Código: ACCMOPALG1669; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.695,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.750
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$ 84.750
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0 2239-7-LP12
| | 80 | | (976997 )BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 90 X 110 CM PAQUETE 5 UNIDADES 991997 | (976997) BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 90 X 110 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: CNTBOLRES4538; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.720
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$ 108.720
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12141901 2239-7-LP12
| Cloro Cl | 60 | | (1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226 | (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 847,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.820
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$ 50.820
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 20 | | (1029499 )DESINFECTANTE LYSOFORM PASTILLA ESTANQUE 3 UNIDADES 45 GRS 1049719 | (1029499) DESINFECTANTE LYSOFORM PASTILLA ESTANQUE 3 UNIDADES 45 GRS; Código: QUIBADIN3358; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.600
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$ 52.600
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 50 | | (211533 )LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 | (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: QUICOCLAV3420; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.464,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.200
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$ 73.200
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47131811 2239-7-LP12
| Productos de lavandería | 5 | | (975708 )DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K UNIDAD 990708 | (975708) DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K UNIDAD; Código: QUILAVDET3613; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 28.727,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.635
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$ 143.635
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 20 | | (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483 | (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.014,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.280
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$ 120.280
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0 2239-7-LP12
| | 5 | | (996693 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 30 PAQUETES 10 UNIDADES 1013839 | (996693) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 30 PAQUETES 10 UNIDADES; Código: RESBOLENE4239; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 17.763,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.815
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$ 88.815
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Total Neto
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$ 776.702
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Descuento
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$ 23.301
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.146
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 896.547
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.