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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3221-41-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Finanzas - Ingenieria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LST RANCAGUA |
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Razón Social |
LST RANCAGUA
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R.U.T. |
61.102.069-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Molo 360 s/n Base Naval |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LST RANCAGUA
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R.U.T. |
61.102.069-4 |
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Dirección de Facturación |
Molo 360 s/n Base Naval |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
18758,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Molo 360 s/n Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMAC |
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Razón Social |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
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R.U.T. |
77.750.890-3 |
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Sucursal |
PROMAC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142116 2239-10-LP12
| Tubería de goma | 20 | | (918415) GOMA CÓNICA GRIFESA AJUSTE 3/8´´ 933415 | (918415) GOMA CÓNICA GRIFESA AJUSTE 3/8´´; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 74,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.480
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$ 1.480
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46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 20 | | (918488) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA 933488 | (918488) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.280
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$ 34.280
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46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 10 | | (959191) GUANTES DE SEGURIDAD - GUANTES DE SEGURIDAD WORKER FLEX 976191 | (959191) GUANTES DE SEGURIDAD - GUANTES DE SEGURIDAD WORKER FLEX; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 509,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.090
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$ 5.090
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30111601 2239-10-LP12
| Cemento | 6 | | (960708) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42,5 KG 977708 | (960708) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42,5 KG; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.276,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.656
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$ 25.656
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40142116 2239-10-LP12
| Tubería de goma | 10 | | (986318) GOMA CÓNICA GRIFESA ACRIL NITRILO 3/4 3/4 X 4 UNIDADES 1002652 | (986318) GOMA CÓNICA GRIFESA ACRIL NITRILO 3/4 3/4 X 4 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 373,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.730
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$ 3.730
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40142323 2239-10-LP12
| Disco de ruptura | 3 | | (1037369) DISCO INDURA ABRASIVOS DISCO CORTE METAL 4 1/2 CP. 6 UNIDADES 1057385 | (1037369) DISCO INDURA ABRASIVOS DISCO CORTE METAL 4 1/2 CP. 6 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.494
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$ 28.494
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Total Neto
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$ 98.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.759
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 117.489
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.