Orden de Compra. Nº3221-5-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3221-8-L109"
Recuerde que el responsable del pago es LST RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3221-5-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3221-8-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3221-8-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST RANCAGUA
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Valparaíso
Impuesto 223440
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA GUANTE LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA GUANTE LIMITADA
R.U.T. 77.565.000-1
Sucursal DISTRIBUIDORA GUANTE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111901
Zapatillas de hombre70Parchalas de cuero en color cafe con planta de goma  $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000
Total Neto $ 1.176.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.440
TOTAL OC $ 1.399.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.