Orden de Compra. Nº3221-52-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3221-77-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es LST RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3221-52-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3221-77-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST RANCAGUA
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52 del sistema OTRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 18974,92
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas2CajaHOJA TERMOLAMINAR OFICIO HOJA TERMOLAMINAR OFICIO $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.858 $ 22.858
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPZ GRAFITOLAPZ GRAFITO $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632 $ 1.632
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA DE BORRAR GOMA DE BORRAR $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
44121701
Lápiz pasta12UnidadCORRECTOR LAPIZCORRECTOR LAPIZ $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ SUPER GEL AZUL 0.7 MMLAPIZ SUPER GEL AZUL 0.7 MM $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
44111808
Regla T10UnidadREGLA METALICA 30 CM  $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
31201611
Adhesivos de láminas200UnidadFUNDAS PLASTICAS OFICIO  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 99.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.975
TOTAL OC $ 118.843


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.738.709-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.