Orden de Compra. Nº3221-65-CM18 "FINANZAS - ABASTECIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es LST RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3221-65-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra FINANZAS - ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST RANCAGUA
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 73137,84
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (1181319 )LIMPIA PISOS DIFEM SUPERFICIES LAVABLES LAVANDA BIDON 5 LITROS UNIDAD 1207375(1181319) LIMPIA PISOS DIFEM SUPERFICIES LAVABLES LAVANDA BIDON 5 LITROS UNIDAD; Código: QUIPISMAT3892; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general12 (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.192 $ 18.192
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico15 (976303 )PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1) 991303(976303) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1); Código: HIPHIGAFH2335; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.620 $ 163.620
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico1 (976291 )PAPEL HIGIÉNICO TORK ROLLO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 48 ROLLOS DE 50 M 991291(976291) PAPEL HIGIÉNICO TORK ROLLO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 48 ROLLOS DE 50 M; Código: HIPHIGAFH2342; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.539 $ 11.539
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel25 (975214 )TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2820; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.550 $ 155.550
Total Neto $ 396.841
Descuento $ 11.905
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.138
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 458.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.