Orden de Compra. Nº3222-119-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3222-60-L106"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-119-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3222-60-L106
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO MÉDICO DENTAL (S).-
Proveniente de Licitación 3222-60-L106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 1311
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA
R.U.T. 79.591.440-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Alcohol etílico 70º litro10LitroAlcohol etílico 70º litroALCOHOL PURO AL 70% $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 6.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 1.311
TOTAL OC $ 8.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.