Orden de Compra. Nº3222-119-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3222-41-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-119-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3222-41-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y DENTALES
Proveniente de Licitación 3222-41-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040
Comuna -1
Impuesto 5013,34
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL TRIANA LTDA.
R.U.T. 78.971.660-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152422
COMPOSITE Z350 A-1 JERINGA MARCA 3M2UnidadCOMPOSITE Z350 A-1 JERINGA MARCA 3MCOMPOSITE Z350 A-1 JERINGA $ 13.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.386 $ 26.386
Total Neto $ 26.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.013
TOTAL OC $ 31.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.