Orden de Compra. Nº3222-124-SE23 "SERV PRESTADOS DIMACOFI ARRIENDO MAQUINAS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-124-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERV PRESTADOS DIMACOFI ARRIENDO MAQUINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040
Comuna Santiago
Impuesto 46778,19
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaSERVICIOS PRESTADOS POR 15.896 FOTOCOPIAS EN B/N, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE NOV. AL 05 DE DIC 2023SERVICIOS PRESTADOS POR 15.896 FOTOCOPIAS EN B/N, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE NOV. AL 05 DE DIC 2023 $ 88.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.792 $ 88.792
43212106
Impresoras de matriz de líneas1Unidad no definidaCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO POR 3 EQUIPOS . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE NOV. AL 05 DE DIC 2023CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO POR 3 EQUIPOS . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE NOV. AL 05 DE DIC 2023 $ 157.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.409 $ 157.409
Total Neto $ 246.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.778
TOTAL OC $ 292.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.