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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3222-136-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PORTALES 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PORTALES 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
43206 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PORTALES 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-10-2012 |
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
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Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151635
| Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió | 20 | Bolsa | EYECTORES DE SALIVA DESECH. TRANSPARENTES | EURONDA 100ml. |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.000
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$ 23.000
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42281807
| Cintas indicadores de esterilización | 3 | Caja | CONTROLES BIOLOGICOS ATTEST P/ESTERIL. A VAPOR | CONTROLES BIOLOGICOS ATTEST P/ESTERIL. A VAPOR |
$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.350
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$ 7.350
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42152010
| Película de radiología dental | 10 | Caja | PELICULAS RETROALVEOLAR DF-58 | KODAK 150U. |
$ 19.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.500
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$ 194.500
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42295427
| Cepillos quirúrgicos de instrumento estéril o esti | 3 | Unidad | LIMPIA FRESAS | INGLES |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.550
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$ 2.550
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Total Neto
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$ 227.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.206
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$ 270.606
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.