Orden de Compra. Nº3222-142-AG24 "CONFECCIÓN DE LETREROS IDENTIFICADORES por invitación a compra ágil: 3222-82-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-142-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE LETREROS IDENTIFICADORES por invitación a compra ágil: 3222-82-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012000 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040
Comuna Santiago
Impuesto 102600
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2024
TítuloDescripción
DISEÑOSPARA VER DETALLES  DE REQUERIMIENTO, COMUNICARSE AL CORREO vmartinez@sanidadnaval.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fattori Servicios
Razón Social HUGO ARMANDO FATTORI TORRES
R.U.T. 5.782.620-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fattori Servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros15UnidadCONFECCIÓN LETREROS BOX (FLEJERA= TEXTO INTERCAMBIABLE), DE ACRÍLICO, CON ANCLAJE METÁLICO DE 4 PERNOS DE ACERO. MEDIDAS: 300 x 150 x 5mm. SE ADJUNTA CONDICIONES AL PROVEEDOR POR OFERTA. INGRESAR COTIZACIÓN FORMAL CON DISEÑO DE TRABAJO, IGUAL O SIMILARES. COLOR A DEFINIR, EN AMBOS TRABAJOS DEBE INCLUIR EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE ESTOS.Confección de letreros según lo solicitado. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
55121727
Letreros14UnidadCONFECCIÓN LETREROS DE OFICINA EN ACRÍLICO, CON ANCLAJE METÁLICO DE 2 PERNOS DE ACERO. MEDIDAS: 250 x 100 x 5mm. SE ADJUNTA CONDICIONES AL PROVEEDOR POR OFERTA. INGRESAR COTIZACIÓN FORMAL CON DISEÑO DE TRABAJO, IGUAL O SIMILARES. INCLUIR INSTALACIÓN Y COLOR POR DEFINIR.Confección de letreros según lo solicitado. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.600
TOTAL OC $ 642.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.782.620-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.466.158-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.