Orden de Compra. Nº3222-150-CM14 "ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA C. CUATRIMESTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-150-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA C. CUATRIMESTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 21961,188
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores60 (17394) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0,7 PUNTA GRUESA 19431(17394) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0,7 PUNTA GRUESA ; Código: L185711;Región : RM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121708
2239-24-LP09
Marcadores24 (20120) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO 22157(20120) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO ; Código: L400104;Región : RM $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.248 $ 13.248
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo30 (736355) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 x 51 mm 100HJS 2 UNIDADES 736355(736355) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 x 51 mm 100HJS 2 UNIDADES; Código: H490612;Región : RM $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo40 (736386) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 x 25 50HJS 0 736386(736386) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 x 25 50HJS 0; Código: R386188;Región : RM $ 1.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.320 $ 59.320
14111813
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Formularios o libros de correspondencia4 (737532) LIBRETA RHEIN BANCO EMPASTADA 80 HOJAS UNIDAD 737532(737532) LIBRETA RHEIN BANCO EMPASTADA 80 HOJAS UNIDAD; Código: R611424;Región : RM $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.992 $ 6.992
Total Neto $ 119.160
Descuento $ 3.575
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.961
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 137.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.