Orden de Compra. Nº3222-153-CM14 "ADQUISICION POR MATERIAL DE ASEO C. CUATRIMESTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-153-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION POR MATERIAL DE ASEO C. CUATRIMESTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 9256,5853
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas3 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: 83084;Región : RM $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.259 $ 5.259
60105704
2239-24-LP09
Barras de pegamento libres de ácido24 (739037) ADHESIVO PRITT ADHESIVO BARRA MULTIUSO 20 GRS UNIDAD 739037(739037) ADHESIVO PRITT ADHESIVO BARRA MULTIUSO 20 GRS UNIDAD; Código: 11182;Región : RM $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.176 $ 10.176
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas6 (975049) INSECTICIDA RAID AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 360 CC 990049(975049) INSECTICIDA RAID AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 360 CC; Código: 83877;Región : RM $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl1 (976524) CLORO CLORINDA TRADICIONAL 6 UNIDADES DE 2 LITROS 991524(976524) CLORO CLORINDA TRADICIONAL 6 UNIDADES DE 2 LITROS; Código: 36062;Región : RM $ 8.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
26111702
2239-24-LP09
Pilas alcalinas3 (993602) PILA DURACELL AA 12 UNIDADES 1010763(993602) PILA DURACELL AA 12 UNIDADES; Código: 79012;Región : RM $ 3.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.937 $ 11.937
Total Neto $ 48.940
Descuento $ 221
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.257
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 57.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.