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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3222-173-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-17-LP13 CM Lentes, Audífonos e Implantes Auditivos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PORTALES 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PORTALES 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
148599 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PORTALES 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A. |
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Razón Social |
CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A.
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R.U.T. |
76.004.615-9 |
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Sucursal |
CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211705 2239-17-LP13
| Audífonos para personas con discapacidad o dificul | 2 | | (1554915 )AUDÍFONO PHONAK SKY V30-SP RETROAURICULAR 1556797 | (1554915) AUDÍFONO PHONAK SKY V30-SP RETROAURICULAR; Código: 050-0334-01; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 395.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.000
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$ 790.000
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Total Neto
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$ 790.000
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Descuento
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$ 7.900
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.599
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 930.699
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.