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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3222-183-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.C.LIC. N° 3222-14-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3222-14-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PORTALES 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PORTALES 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
36100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PORTALES 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-09-2016 |
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Proveedor |
Inversiones Biester ltda |
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Razón Social |
INVERSIONES BIESTER LTDA
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R.U.T. |
78.087.900-9 |
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Sucursal |
Inversiones Biester ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142108
| Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar | 10 | Unidad | COMPRESA MOOR PACK 22 X 40CM. O EQUIVALENTE | Compresa Moor Pack de 22 x 40 cm. |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.100
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$ 226.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.