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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3222-206-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SABANILLAS Y LIMPIADOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PORTALES 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PORTALES 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
17157,0399 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PORTALES 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2013 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP07
| Toallas de papel | 50 | | (9380) TOALLA DE PAPEL PISA SABANILLA 11417 | (9380) TOALLA DE PAPEL PISA SABANILLA ; Código: ;Región : RM
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$ 1.522,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.100
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$ 76.100
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47131805 2239-7-LP07
| Limpiadores de uso general | 1 | | (645787) LIMPIADOR CIF CREMA 750 12 UNIDADES 645793 | (645787) LIMPIADOR CIF CREMA 750 12 UNIDADES; Código: CIF750;Región : RM
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$ 16.993,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.993
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$ 16.993
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Total Neto
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$ 93.093
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Descuento
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$ 2.793
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.157
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 107.457
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.