Orden de Compra. Nº3222-236-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-236-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 13929
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006700 )PERFORADORA TORRE T-8 PEQUENA METALICA UNIDAD 1024700(1006700) PERFORADORA TORRE T-8 PEQUENA METALICA UNIDAD; Código: 10812NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.780
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios24 (1006159 )ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD 1024159(1006159) ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD; Código: 85550; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.064 $ 11.064
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1344395 )MARCADOR ARTEL PERMANENTE BISELADO AZUL UNIDAD 1370637(1344395) MARCADOR ARTEL PERMANENTE BISELADO AZUL UNIDAD; Código: 84072AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores108 (1527164 )LÁPIZ ARTEL PASTA FX2 1,0 MM AZUL UNIDAD 1529043(1527164) LÁPIZ ARTEL PASTA FX2 1,0 MM AZUL UNIDAD; Código: 78171AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.424 $ 8.424
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado1 (1007883 )FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: 82806; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1007686 )CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML UNIDAD 1025686(1007686) CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML UNIDAD; Código: 15105; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.380
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1007551 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD 1025551(1007551) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD; Código: 73026; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
Total Neto $ 74.048
Descuento $ 740
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.929
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 87.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.