Orden de Compra. Nº3222-239-CM16 "ADQUIS. MAT. DE OFICINA C. CUATRIMESTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-239-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUIS. MAT. DE OFICINA C. CUATRIMESTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 14273,4783
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas8 (1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709(1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas8 (1006710) PILA DURACELL AAA PACK 4 UNIDADES 1024710(1006710) PILA DURACELL AAA PACK 4 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.648 $ 13.648
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1007074) TIJERAS TORRE OFICINA Nº 8 MANGO ERGONOMICO SUAVE UNIDAD 1025074(1007074) TIJERAS TORRE OFICINA Nº 8 MANGO ERGONOMICO SUAVE UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras4 (1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD 1025644(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.408 $ 22.408
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703(1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
Total Neto $ 76.036
Descuento $ 912
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.273
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.