|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3222-25-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES 1º CUATRIMESTRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3157-28-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO |
|
Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.929.200-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA PORTALES 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.929.200-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PORTALES 4040 |
|
Comuna |
Quinta Normal
|
|
Impuesto |
11362 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PORTALES 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-03-2009 |
|
|
|
Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
|
Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.595.850-9 |
|
Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142502
| Agujas para anestesia | 15 | Caja | AGUJA P/CARPULE DESECHABLE CORTA CAJA DE 100 UNIDADES 30 GX 7/8" 0.30 X 20MM | AGUJA P/CARPULE DESECHABLE CORTA CAJA DE 100 UNIDADES 30 GX 7/8" 0.30 X 20MM |
$ 2.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.850
|
$ 44.850
|
42142502
| Agujas para anestesia | 5 | Caja | AGUJA P/CARPULE DESECHABLE LARGA DE 100 UNIDADES 27GX1 5/8" 0.40 X 41MM | AGUJA P/CARPULE DESECHABLE LARGA DE 100 UNIDADES 27GX1 5/8" 0.40 X 41MM |
$ 2.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.950
|
$ 14.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.362
|
|
$ 71.162
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.