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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3222-37-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
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R.U.T. |
61.929.200-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PORTALES 4040 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
67108 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PORTALES 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kalident |
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Razón Social |
KALIDENT LIMITADA
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R.U.T. |
76.863.035-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kalident |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 50 | Bidón | AGUA DESTILADA 5 LITROS | |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 10 | Bidón | DETERGENTE MONO ENZIMÁTICO 5 LITROS | |
$ 14.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.000
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$ 142.000
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42151627
| Espejos o mangos de espejos dentales | 120 | Unidad | ESPEJO BUCAL Nº5 SIN MANGO | |
$ 460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.200
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$ 55.200
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42151902
| Equipos de profilaxis dental | 15 | Unidad | LIMPIA FRESAS ESCOBILLA | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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42151627
| Espejos o mangos de espejos dentales | 15 | Unidad | MANGO DE ESPEJO | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.500
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$ 16.500
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Total Neto
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$ 353.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.108
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$ 420.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.