Orden de Compra. Nº3222-50-CM26 "PAPEL TISSUE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3222-50-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra PAPEL TISSUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T. 61.929.200-6
Dirección de Facturación Av. Portales N°4040
Comuna Santiago
Impuesto 128931,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N°4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM30 (4619137) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM(4619137) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AVDA. PORTALES N° 4040 $ 11.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.340 $ 335.340
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM35 (4630233) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM(4630233) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AVDA. PORTALES N° 4040 $ 9.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.245 $ 343.245
Total Neto $ 678.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.931
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 807.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.