Orden de Compra. Nº3223-309-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3223-309-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.019-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema Cgu Plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.019-8
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR
Comuna Valparaíso
Impuesto 66095
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería12 (1340460 )DETERGENTE ARIEL LIQUIDO 1,9 CONCENTRADO UNIDAD 1366678(1340460) DETERGENTE ARIEL LIQUIDO 1,9 CONCENTRADO UNIDAD; Código: Z437795; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.788 $ 106.788
53131608
2239-7-LP12
Jabones10 (1031806 )JABÓN DOVE 90 GRS 3 UNID. 1051937(1031806) JABÓN DOVE 90 GRS 3 UNID.; Código: Z207620; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas20 (975017 )MOPA FIBRO HUMEDA BLANCA ALGODON 1 UNIDAD 990017(975017) MOPA FIBRO HUMEDA BLANCA ALGODON 1 UNIDAD; Código: Z315223; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.520 $ 45.520
47131603
2239-7-LP12
Esponjas100 (1172272 )ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES 1198284(1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES; Código: Z425250; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza90 (975855 )PANO DANZARINA COCINA MULTIUSOS 38 X 40 CM 990855(975855) PANO DANZARINA COCINA MULTIUSOS 38 X 40 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.960 $ 102.960
Total Neto $ 349.618
Descuento $ 1.748
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.095
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 413.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.