Orden de Compra. Nº3223-464-MC19 "ADQUISICIONES DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3223-464-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.019-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.019-8
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR
Comuna Valparaíso
Impuesto 75152,6
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMINISTROS VIÑA
Razón Social SUMINISTROS DE OFICINA HECTOR FABIAN CARRENO ABURT
R.U.T. 76.126.218-1
Sucursal SUMINISTROS VIÑA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo12kilogramoCLAVO 4"CLAVO 4" $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
11162111
Malla3UnidadMALLA MOSQUITERA 1,25x3 MT.MALLA MOSQUITERA 1,25x3 MT. $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
24121802
Latas de pintura o barniz7GalónBARNIZ MARINO BRILLANTE CAOBA BARNIZ MARINO BRILLANTE CAOBA $ 25.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.780 $ 178.780
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA ENMASCARAR 48mmCINTA ENMASCARAR 48mm $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
31161503
Clavo-tornillo35kilogramoCLAVO 3"CLAVO 3" $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA 100LIJA MADERA 100 $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31211903
Equipo para protección3UnidadANTIPARRASANTIPARRAS $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.796 $ 8.796
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 4.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.340 $ 44.340
31211504
Pinturas de cobertura2GalónPASTA MURO INTERIORPASTA MURO INTERIOR $ 4.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.904 $ 9.904
Total Neto $ 395.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.153
TOTAL OC $ 470.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.