Orden de Compra. Nº3225-14-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3225-15-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3225-14-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3225-15-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSTALACIÓN CAJAs TELEFONICAS
Proveniente de Licitación 3225-15-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376
Comuna -1
Impuesto 73525,06
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMUNICACIONES MIRANDA LTDA
R.U.T. 86.355.800-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222821
Panel de conexiones1UnidadPanel de conexionesCaja metalica o de poliester, color beige de 780 x 600 x 500mm IP 65 IK 10 $ 386.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.974 $ 386.974
Total Neto $ 386.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.525
TOTAL OC $ 460.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.