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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3225-15-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENCION DE LINEAS TX 3225-41-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
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R.U.T. |
61.102.064-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
22420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-04-2023 |
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLÁS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 10 | Unidad | CINTA AISLANTE TESA 20 MTS | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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15121520
| Lubricantes de uso general | 4 | Unidad | LUBRICANTE TIPO WD40 SPRAY 200 CC | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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47121805
| Limpiadoras de presión o de vapor | 4 | Unidad | LIMPIA CONTACTO 220 CC | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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39121405
| Terminales de cable o alambre | 10 | Unidad | TERMINALES N MACHO RG213 | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 10 | Unidad | CINTA DE GOMA 3M | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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Total Neto
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$ 118.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.420
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$ 140.420
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.