Orden de Compra. Nº3225-15-AG23 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENCION DE LINEAS TX 3225-41-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3225-15-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENCION DE LINEAS TX 3225-41-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-AG23 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22420
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLÁS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadCINTA AISLANTE TESA 20 MTS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
15121520
Lubricantes de uso general4UnidadLUBRICANTE TIPO WD40 SPRAY 200 CC  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47121805
Limpiadoras de presión o de vapor4UnidadLIMPIA CONTACTO 220 CC  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
39121405
Terminales de cable o alambre10UnidadTERMINALES N MACHO RG213  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadCINTA DE GOMA 3M  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 118.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.420
TOTAL OC $ 140.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.222.547-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.222.547-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.717.858-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.365.318-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.175.712-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.792.430-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.