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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3225-16-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3225-6-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
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R.U.T. |
61.102.064-3 |
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Dirección de Facturación |
A. BULNES 0537, BASE NAVAL P. ARENAS. |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
115923,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. BULNES 0537, BASE NAVAL P. ARENAS. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2021 |
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Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
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R.U.T. |
78.197.550-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211705
| Barniza de laca | 2 | Unidad | LACA SPRAY POLIURETANO 312G | |
$ 4.573,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.146
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$ 9.146
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31371203
| Concreto refractario de poco cemento | 48 | Unidad | CONCRETO RAPIDO 25KG | |
$ 6.978,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 334.944
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$ 334.944
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31211505
| Pinturas aceitosas | 10 | Galón | ANTICORROCIVO NEGRO | |
$ 15.763,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.630
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$ 157.630
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31211505
| Pinturas aceitosas | 6 | Galón | OLEO BRILLANTE NEGRO | |
$ 18.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.402
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$ 108.402
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Total Neto
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$ 610.122
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.923
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$ 726.045
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.