Orden de Compra. Nº
3225-18-CM18
"
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3225-18-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M)
Razón Social
Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T.
61.102.064-3
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T.
61.102.064-3
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 05376
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
46127,63
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T.
78.197.550-8
Sucursal
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142605
2239-10-LP12
Piezas en T de tubo
3
(915759 )TEE BRONCE NIBSA SO SO HI 3/4 X 1/2 X 1/2 UNIDAD 930759
(915759) TEE BRONCE NIBSA SO SO HI 3/4 X 1/2 X 1/2 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.721
$ 5.721
31201602
2239-10-LP12
Pastas
2
(987379 )PASTA DE MURO TRICOLOR LATEX INTERIOR TINETA 1003979
(987379) PASTA DE MURO TRICOLOR LATEX INTERIOR TINETA; Código: 10978; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 13.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.932
$ 26.932
31231321
2239-10-LP12
Tuberías de nailon
5
(960308 )CANERÍA POLIPROPILENO POLIMEX CANERIA HIDRO3 400 CM X 1/2 PULGADA 977308
(960308) CANERÍA POLIPROPILENO POLIMEX CANERIA HIDRO3 400 CM X 1/2 PULGADA; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.260
$ 22.260
31231321
2239-10-LP12
Tuberías de nailon
3
(960310 )CANERÍA POLIPROPILENO POLIMEX CANERIA HIDRO3 600 CM 1 PULGADA 977310
(960310) CANERÍA POLIPROPILENO POLIMEX CANERIA HIDRO3 600 CM 1 PULGADA; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.962
$ 28.962
40142310
2239-10-LP12
Tapa de tubería
8
(982495 )CODO BRONCE HUMBOLDT SO-SO BRONCE 1/2 998021
(982495) CODO BRONCE HUMBOLDT SO-SO BRONCE 1/2 ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.568
$ 4.568
40142310
2239-10-LP12
Tapa de tubería
8
(1018453 )CODO BRONCE STRETTO HI-HI 3/4 1038523
(1018453) CODO BRONCE STRETTO HI-HI 3/4 ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.216
$ 29.216
39121711
2239-10-LP12
Entubación
15
(959737 )MOLDURA ARAUCO GUARDAPOLVO CON CHAFLÁN DE PINO FINGER 14 X 70MM X 3,00 M 976737
(959737) MOLDURA ARAUCO GUARDAPOLVO CON CHAFLÁN DE PINO FINGER 14 X 70MM X 3,00 M; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.925
$ 29.925
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex
3
(915112 )LÁTEX TRICOLOR TECHOS ROJO OXIDO 3785 CC 930112
(915112) LÁTEX TRICOLOR TECHOS ROJO OXIDO 3785 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 16.937,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.811
$ 50.811
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex
1
(915102 )LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO PERFECTO 18925 CC 930102
(915102) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO PERFECTO 18925 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 51.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.891
$ 51.891
Total Neto
$ 250.286
Descuento
$ 7.509
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.128
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 288.905
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.