Orden de Compra. Nº3225-23-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3225-23-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema cguplus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 34897
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija18 (915163 )LIJA ISESA TELA ESMERIL TRADICIONAL 40 UNIDAD 930163(915163) LIJA ISESA TELA ESMERIL TRADICIONAL 40 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.842 $ 4.842
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas1 (1018371 )DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL DUCO 1 LITRO 1038440(1018371) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL DUCO 1 LITRO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.331 $ 2.331
31211707
2239-10-LP12
Barnices1 (959801 )BARNIZ SUVINIL MARINO GALON 976801(959801) BARNIZ SUVINIL MARINO GALON; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.484 $ 17.484
31161508
2239-10-LP12
Tornillos de rosca para madera2 (1565194 )TORNILLOS MADERA FERROMAT SOBERBIO 10 X 2 144 UNIDADES 1567077(1565194) TORNILLOS MADERA FERROMAT SOBERBIO 10 X 2 144 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas1 (959149 )CHOLGUÁN DUROLAC UNICOLOR 3MM 1,52X2,44M 3MM 152 X 244 976149(959149) CHOLGUÁN DUROLAC UNICOLOR 3MM 1,52X2,44M 3MM 152 X 244; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.559 $ 7.559
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas5 (919869 )AGLOMERADO MELAMÍNICO - 15 MM 2,48X1,5 M UNIDAD 934869(919869) AGLOMERADO MELAMÍNICO - 15 MM 2,48X1,5 M UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.615 $ 149.615
Total Neto $ 189.351
Descuento $ 5.681
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.897
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 218.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.