Orden de Compra. Nº3225-24-CM18 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3225-24-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 30224,44
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo6 (991038 )TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HE 1 UNIDAD 1008311(991038) TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HE 1 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
12352310
2239-10-LP12
Siliconas6 (1152069 )SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 BLANCO 300 ML 1174618(1152069) SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 BLANCO 300 ML ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.354 $ 18.354
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico8 (1331101 )CODO PVC VINILIT GRIS 110 X 87,5 MM UNIDAD 1357222(1331101) CODO PVC VINILIT GRIS 110 X 87,5 MM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.816 $ 11.816
31231321
2239-10-LP12
Tuberías de nailon5 (1023690 )CANERÍA POLIPROPILENO TIGRE CANERIA POLIETILENO 1/2 1043701(1023690) CANERÍA POLIPROPILENO TIGRE CANERIA POLIETILENO 1/2 ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.280 $ 68.280
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco4 (919663 )TORNILLO YESO CARTÓN PRODALAM ACERO ELECTROZINCADO 6 X 1 5/8” 934663(919663) TORNILLO YESO CARTÓN PRODALAM ACERO ELECTROZINCADO 6 X 1 5/8”; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.804 $ 23.804
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico6 (1013954 )TUBOS SANITARIO GRIS VINILIT PVC 75 X 6000 MM 1033308(1013954) TUBOS SANITARIO GRIS VINILIT PVC 75 X 6000 MM; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.462 $ 27.462
Total Neto $ 163.996
Descuento $ 4.920
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.224
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.