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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3225-30-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3225-4-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
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R.U.T. |
61.102.064-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
102030 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 5 | Unidad | PINTURA LATEX VINILICO COLOR BLANCO GÁLON | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad | PINTURA OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GÁLON | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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86131502
| Pintura | 5 | Unidad | PINTURA LÁTEX MARFIL ORIENTAL GÁLON | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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30111504
| Morteros | 38 | Unidad | MEZCLA MORTERO DE REPARACIÓN IMPERMEABLE Y EXPANSIVO SACO 10 KILOGRAMO | |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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Total Neto
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$ 537.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.030
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$ 639.030
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.