Orden de Compra. Nº3225-41-SE16 "SERVICIO DE IMPRESORA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3225-41-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 9353,016
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadCargo Fijo mensual, de Multifuncional Blanco y Negro segmento 4, según letra W.- "Bases Técnicas". REGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA Nº 138764 DEL 29/07/2016.- $ 23.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.058 $ 23.058
82121701
Servicios de copias en blanco y negro4846UnidadCosto variable por copia/impresión, de Multifuncional Blanco y Negro segmento 5, según letra W.- "Bases Técnicas". Se hace presente que el valor copia/impresión, excepto el papel, debe incluir: Insumos, Mantenimiento de los Equipos, Servicio Técnico, RepuREGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA Nº 138764 DEL 29/07/2016.- $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.230 $ 26.168
Total Neto $ 49.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.353
TOTAL OC $ 58.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.