Orden de Compra. Nº3225-41-SE23 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3225-41-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41-SE23 del sistema CGU BROWSE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
R.U.T. 61.102.064-3
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21798,7
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 ASOCIADO A CONTRATO 47/2022 PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO ORCOM 2945-1085-SE22, SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS.ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 ASOCIADO A CONTRATO 47/2022 PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO ORCOM 2945-1085-SE22, SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 114.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.730 $ 114.730
Total Neto $ 114.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.799
TOTAL OC $ 136.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.