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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3225-45-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO IMPRESORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
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R.U.T. |
61.102.064-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
9820,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2018 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101727
| Soportes de impresora | 1 | Unidad | REGULARIZA FACTURA N° 328383 DEL 28-9-2018.- | "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNICONALES E IMPRESORA II" ID GRANDES COMPRAS 36688. |
$ 51.688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.688
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$ 51.688
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Total Neto
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$ 51.688
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.821
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$ 61.509
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.