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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3225-9-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-75-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Telecomunicaciones Navales (M)
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R.U.T. |
61.102.064-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
9609,214926 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2017 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | Cargo Fijo mensual, de Multifuncional Blanco y Negro segmento 4, según letra W.- "Bases Técnicas". | REGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA Nº 188068 DEL 28/02/2017.- |
$ 23.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.680
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$ 23.680
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 4846 | Unidad | Costo variable por copia/impresión, de Multifuncional Blanco y Negro segmento 5, según letra W.- "Bases Técnicas". Se hace presente que el valor copia/impresión, excepto el papel, debe incluir: Insumos, Mantenimiento de los Equipos, Servicio Técnico, Repu | REGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA Nº 188068 DEL 28/02/2017.- |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.076
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$ 26.895
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Total Neto
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$ 50.575
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.609
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$ 60.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.