Orden de Compra. Nº3226-101-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3226-20-L107"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3226-101-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3226-20-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONFECCIONAR E INSTALAR CORTINA TERMICA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
Proveniente de Licitación 3226-20-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7
Comuna -1
Impuesto 69160
Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROSA ELVIRA ROBLEDO QUIJADA
R.U.T. 6.057.337-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas2UnidadCortinasCONFECCIONAR E INSTALAR CORTINA EN TELA TERMICA Y MANTENCION DE RIELES EXISTENTES $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
Total Neto $ 364.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.160
TOTAL OC $ 433.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.