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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3226-41-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3226-21-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.141-0 |
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Dirección de Facturación |
ZENTENO N° 45 PISO 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
188100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ZENTENO N° 45 PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Manuel |
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Razón Social |
JUAN MANUEL CHÁVEZ ARANEDA
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R.U.T. |
6.443.810-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Manuel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | Efectuar reparaciones de cielo con placas de volcanita de 10 mm, en la Cámara de Suboficiales y Sargentos, en conjunto con confección de losa de hormigón en Pañol de Víveres, en dependencias de la Armada de Chile en Zenteno 45, piso 7, Santiago Centro. Trabajo deberá realizarse durante fin de semana, para no afectar el régimen diario de las actividades de la Secretaría General de la Armada., de acuerdo a Términos de Referencias, adjuntos en formatos PDF. | |
$ 990.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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Total Neto
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$ 990.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.100
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$ 1.178.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.