Orden de Compra. Nº3226-44-CM16 "SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA EL DIA 19 DE SEPTIMEBRE 2016.-"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3226-44-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA EL DIA 19 DE SEPTIMEBRE 2016.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-09-2016
TítuloDescripción
PROGRAMA DESPLAZAMIENTO DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2016
1.-AV. PORTALES Nº 4040, QUINTA NORMAL.
2.- PLAZA VENEZUELA (ESTACION MAPOCHO)
3.- CENTRO ESMERALDA
4.- CLUB HIPICO
5.- AV. EL BOSQUE, APOQUINDO
6.- AV. PORTALES Nº 4040, QUINTA NORMAL

HORA DE SALIDA. 07:30 HRS APP
HORA LLEGADA: 21:30 HRS APP

ENCARGADOS: MARIO PARRA           FONO 9987589547
                             CARLOS AHUMADA FONO 9963035417
                             MAURICIO BADILLO FONO 993440647
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO
Razón Social TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA
R.U.T. 78.973.230-2
Sucursal YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados2 (1117086) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF VALOR DIARIO 1137086(1117086) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF VALOR DIARIO; Código: ;Región : RM $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 780.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.