Orden de Compra. Nº3226-83-CM19 "Orden de Compra"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 14.580 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3226-83-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LATAM Airlines Group S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje adulto PNR: AHBLKV Ticket: 0452118461885 Ruta: Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: SCL-PMC JAN 30, 2020 Ida: 30-01-2020 Regreso: 02-02-2020  $ 137.032,00 $ 14.580,00 $ 0,00 $ 137.032 $ 122.452
Total Neto $ 122.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 122.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.